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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO VARGAS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7954 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA SERGIO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO­ÔNIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARAZINHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91897. O.C. Nº 4019/2024. 0,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA SERGIO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO­ÔNIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARAZINHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91897. O.C. Nº 4019/2024. 54,00
09/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/329238; REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA SERGIO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO­ÔNIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARAZINHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91897. O.C. Nº 4019/2024. 54,00
18/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7954/2024 SERGIO VARGAS RIBEIRO - 33049 54,00
TOTAL 54,00 54,00 54,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.