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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7958 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão de contrato Sandra 0,00 506,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão de contrato Sandra 506,29
09/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO SERVIDOR. 506,29
09/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE 37,97
05/11/2024 Pagamento de Empenho 7958/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 468,32
TOTAL 506,29 506,29 506,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 09/10/2024 37,97 Lançada
TOTAL   37,97