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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7973 Data de lançamento: 10/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Equip.Mat.Perman.Atenção Primaria à Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: MOBILIARIO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA EM L, PARA USO NA SALA DA FISIOTERAPEUTA QUE ATENDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91889. O.C. Nº 4013/2024. 0,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA EM L, PARA USO NA SALA DA FISIOTERAPEUTA QUE ATENDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91889. O.C. Nº 4013/2024. 1.800,00
14/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/57210234; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA EM L, PARA USO NA SALA DA FISIOTERAPEUTA QUE ATENDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91889. O.C. Nº 4013/2024. 1.800,00
25/10/2024 Pagamento de Empenho 7973/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.