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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATIELI SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7999 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA PLACA:ITK-43-54, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91920. O.C. Nº 4040/2024. 0,00 588,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA PLACA:ITK-43-54, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91920. O.C. Nº 4040/2024. 588,00
16/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/57243278; REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA PLACA:ITK-43-54, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91920. O.C. Nº 4040/2024. 588,00
25/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7999/2024 NATIELI SILVA MEI - 5224 588,00
TOTAL 588,00 588,00 588,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.