Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADEMIR ELOI KNOP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8076 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 4132/2024. |
0,00 |
1.875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 4132/2024. |
1.875,00 |
|
|
TOTAL |
1.875,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.875,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.