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Última atualização realizada em 29/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INEZ WEBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8087 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2024,CONTRATO Nº 054/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 4128/2024. VALOR BRUTO.....R$698,20 FUNRURAL(1,5%)..R$10,47 VALOR LÍQUIDO...R$687,73 0,00 698,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2024,CONTRATO Nº 054/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 4128/2024. VALOR BRUTO.....R$698,20 FUNRURAL(1,5%)..R$10,47 VALOR LÍQUIDO...R$687,73 698,20
23/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 209/334067; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2024,CONTRATO Nº 054/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 4128/2024. VALOR BRUTO.....R$698,20 FUNRURAL(1,5%)..R$10,47 VALOR LÍQUIDO...R$687,73 698,20
23/10/2024 Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 8087/2024, 8119 - INEZ WEBER 19,95
25/10/2024 Pagamento de Empenho 8087/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 678,25
TOTAL 698,20 698,20 698,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FUNRURAL 23/10/2024 19,95 Lançada
TOTAL   19,95