| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE | 
| Número do empenho: | 811 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023. O.C. Nº 314/2024. | 0,00 | 10,80 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023. O.C. Nº 314/2024. | 10,80 | ||
| 14/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9868; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023. O.C. Nº 314/2024. | 10,80 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Empenho 811/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,80 | ||
| TOTAL | 10,80 | 10,80 | 10,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||