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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8112 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO- ONIBUS 22 LUGARES PARA LEVAR PACIENTES ATE O MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS. REQUISIÇÃO Nº 92036. O.C. Nº 4165/2024. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO- ONIBUS 22 LUGARES PARA LEVAR PACIENTES ATE O MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS. REQUISIÇÃO Nº 92036. O.C. Nº 4165/2024. 800,00
31/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/500; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO- ONIBUS 22 LUGARES PARA LEVAR PACIENTES ATE O MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS. REQUISIÇÃO Nº 92036. O.C. Nº 4165/2024. 800,00
08/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8112/2024 MAURICIO DE PAULA - 277 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.