Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8137 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
Tipo de empenho: |
JUROS DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Encargos da dívida contratada com Instituições |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.-BADESUL |
Natureza da despesa: |
CONTRATO Nº 044/2018 COM O BADESUL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA PARCELA Nº 59 DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO 044/2018. |
0,00 |
537,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2024 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA PARCELA Nº 59 DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO 044/2018. |
537,61 |
|
|
24/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA PARCELA Nº 59 DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO 044/2018. |
|
537,61 |
|
24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8137/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
537,61 |
TOTAL |
537,61 |
537,61 |
537,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.