Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8150
Data de lançamento:
24/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) TAMPA PARA O TANQUE DE CONBUSTIVEL, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92056. O.C. Nº 4182/20224.
0,00
89,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) TAMPA PARA O TANQUE DE CONBUSTIVEL, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92056. O.C. Nº 4182/20224.
89,90
27/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9117;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) TAMPA PARA O TANQUE DE CONBUSTIVEL, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92056. O.C. Nº 4182/20224.
89,90
05/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
88,82
05/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8150/2024
1,08
TOTAL
89,90
89,90
89,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.