Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8170 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Comunicação Social |
Projeto / Atividade: |
Divulgacao Oficial e Publicidade |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
SERV.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL ABERTURA DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024. REQUISIÇÃO Nº 92120. O.C. Nº 4238/2024. |
0,00 |
214,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL ABERTURA DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024. REQUISIÇÃO Nº 92120. O.C. Nº 4238/2024. |
214,90 |
|
|
07/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/20606;
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL ABERTURA DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024. REQUISIÇÃO Nº 92120. O.C. Nº 4238/2024. |
|
214,90 |
|
12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
214,90 |
TOTAL |
214,90 |
214,90 |
214,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.