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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8174 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024. O.C. Nº 4230/2024. 0,00 249,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 PRÉVIO. AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024. O.C. Nº 4230/2024. 249,80
31/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/57473516; AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024. O.C. Nº 4230/2024. 249,80
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8174/2024 ANTONIO FERREIRA ME - 6349 249,80
TOTAL 249,80 249,80 249,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.