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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8331 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento Outubro 2024 0,00 4.652,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento Outubro 2024 4.652,22
29/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 10/2024. 4.652,22
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA 14,12
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA 31,22
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA 60,92
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA 287,64
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA 305,51
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA 498,50
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MUNUT.SIST.MUN.AGUA 739,76
30/10/2024 Pagamento de Empenho 8331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.714,55
TOTAL 4.652,22 4.652,22 4.652,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 29/10/2024 14,12 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 29/10/2024 31,22 Lançada
DESCONTO DE ÁGUA 29/10/2024 60,92 Lançada
INSS-LIVRE 29/10/2024 287,64 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 29/10/2024 305,51 Lançada
DESCONTO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 29/10/2024 498,50 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 29/10/2024 739,76 Lançada
TOTAL   1.937,67