Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8375 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento Outubro 2024 |
0,00 |
2.371,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento Outubro 2024 |
2.371,22 |
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29/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 10/2024. |
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2.371,22 |
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19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.371,22 |
TOTAL |
2.371,22 |
2.371,22 |
2.371,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.