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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 84 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 84/2024. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 84/2024. 10.000,00
24/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6234; 20/6251; 20/6262; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 84/2024. 359,11
30/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6300; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 84/2024. 119,40
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 358,25
05/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 84/2024 0,86
05/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 119,11
05/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 84/2024 0,29
12/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6566; 20/6426; 20/6388; 20/6362; 20/6515; 20/6657; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 84/2024. 716,89
22/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6827; 20/6876; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 84/2024. 239,01
08/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 238,44
08/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 84/2024 0,57
15/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7061; 20/6980; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 84/2024. 233,63
29/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7214; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 84/2024. 119,40
10/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 715,17
10/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 84/2024 1,72
14/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 233,07
14/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 84/2024 0,56
14/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 119,11
14/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 84/2024 0,29
TOTAL 10.000,00 1.787,44 1.787,44
SALDO A PAGAR 8.212,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/03/2024 0,29 501/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/03/2024 0,86 502/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/04/2024 0,57 894/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/05/2024 1,72 1244/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 14/05/2024 0,29 1279/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 14/05/2024 0,56 1282/2024 Lançada
TOTAL   4,29