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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8444 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: LAR DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento Outubro 2024 0,00 23.861,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento Outubro 2024 23.861,24
29/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 10/2024. 23.861,24
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Consulta médica, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS 120,00
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS 204,34
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS 227,68
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS 1.206,33
29/10/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS 2.348,74
30/10/2024 Pagamento de Empenho 8444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.754,15
TOTAL 23.861,24 23.861,24 23.861,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM Diversos-Livre 29/10/2024 120,00 Lançada
DESCONTO DE ÁGUA 29/10/2024 204,34 Lançada
DESCONTO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 29/10/2024 227,68 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 29/10/2024 1.206,33 Lançada
INSS-LIVRE 29/10/2024 2.348,74 Lançada
TOTAL   4.107,09