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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 17:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8485 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTÁRIO Folha de pagamento Outubro 2024 0,00 42,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTÁRIO Folha de pagamento Outubro 2024 42,26
29/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 10/2024. 42,26
30/10/2024 Pagamento de Empenho 8485/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 42,26
TOTAL 42,26 42,26 42,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.