Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8555 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
Natureza da despesa: |
RET.INSS DIVERSOS CREDORES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO NAS RETENÇÕES DE INSS. |
0,00 |
195,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
REF. PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO NAS RETENÇÕES DE INSS. |
195,20 |
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30/10/2024 |
REF. PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO NAS RETENÇÕES DE INSS. |
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195,20 |
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31/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8555/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 |
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195,20 |
TOTAL |
195,20 |
195,20 |
195,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.