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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8572 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Reforma de Residencias
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMAS HABITACIONAL. OFERECIDAS PELO PROJETO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIA E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92137. O.C. Nº 4284/2024. 0,00 79,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMAS HABITACIONAL. OFERECIDAS PELO PROJETO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIA E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92137. O.C. Nº 4284/2024. 79,10
31/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2552; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMAS HABITACIONAL. OFERECIDAS PELO PROJETO DA SECRETÁRIA DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIA E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92137. O.C. Nº 4284/2024. 79,10
07/11/2024 Pagamento de Empenho 8572/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 79,10
TOTAL 79,10 79,10 79,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.