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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8579 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: DESPESAS BANCARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - MÊS DE OUTUBRO/2024. 0,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - MÊS DE OUTUBRO/2024. 96,00
31/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - MÊS DE OUTUBRO/2024. 96,00
31/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8579/2024 BANCO DO BRASIL SA - 449 96,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.