PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92148. O.C. Nº 4312/2024.
0,00
7.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92148. O.C. Nº 4312/2024.
7.180,00
08/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2846;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92148. O.C. Nº 4312/2024.
7.180,00
30/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8614/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.093,84
30/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8614/2024
86,16
TOTAL
7.180,00
7.180,00
7.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.