PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92155. O.C. Nº 4301/2024.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92155. O.C. Nº 4301/2024.
200,00
08/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2858;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92155. O.C. Nº 4301/2024.
200,00
13/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
197,60
13/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8630/2024
2,40
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.