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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8672 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 22 PARA VIAJEM DESPORTIVA ATÉ O MUNICÍPIO DE CARAZINHO - RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92216. O.C. Nº 4343/2024. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 22 PARA VIAJEM DESPORTIVA ATÉ O MUNICÍPIO DE CARAZINHO - RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92216. O.C. Nº 4343/2024. 500,00
12/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/507; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 22 PARA VIAJEM DESPORTIVA ATÉ O MUNICÍPIO DE CARAZINHO - RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92216. O.C. Nº 4343/2024. 500,00
19/11/2024 Pagamento de Empenho 8672/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.