Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
869 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88399. O.C. Nº 352/2024. |
0,00 |
261,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88399. O.C. Nº 352/2024. |
261,28 |
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31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTAD DATA. Conforme DANFE Nº 20/6328;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88399. O.C. Nº 352/2024. |
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261,28 |
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14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 869/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 |
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260,65 |
14/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 869/2024 |
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0,63 |
TOTAL |
261,28 |
261,28 |
261,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/02/2024 |
0,63 |
290/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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0,63 |
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