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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8740 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DO CAMINHÃO DE PLACA IUQ0686 NAS PEDREIRAS DE SÃO MIGUEL E PEDREIRA KIPER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92273. O.C. Nº 4433/2024. 0,00 13.552,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DO CAMINHÃO DE PLACA IUQ0686 NAS PEDREIRAS DE SÃO MIGUEL E PEDREIRA KIPER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92273. O.C. Nº 4433/2024. 13.552,00
19/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/72; REFERENTE SERVIÇO DO CAMINHÃO DE PLACA IUQ0686 NAS PEDREIRAS DE SÃO MIGUEL E PEDREIRA KIPER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92273. O.C. Nº 4433/2024. 13.552,00
19/11/2024 Pagamento de Empenho 8740/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.552,00
TOTAL 13.552,00 13.552,00 13.552,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.