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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 876 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE. ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E PELO PREFEITO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 008/2023. O.C. Nº 378/2024. 0,00 3.795,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE. ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E PELO PREFEITO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 008/2023. O.C. Nº 378/2024. 3.795,70
08/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7587; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE. ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E PELO PREFEITO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 008/2023. O.C. Nº 378/2024. 3.795,70
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 876/2024 CARLA SIMONE WEIDLE EPP - 515 3.795,70
TOTAL 3.795,70 3.795,70 3.795,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.