O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 879 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.AUTORIZADO PELO SECRETÁRIODE SAÚDE.ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E PELO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 381/2024. 0,00 4.738,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.AUTORIZADO PELO SECRETÁRIODE SAÚDE.ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E PELO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 381/2024. 4.738,72
08/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2596; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.AUTORIZADO PELO SECRETÁRIODE SAÚDE.ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E PELO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 381/2024. 4.738,72
15/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2024 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310 4.738,72
TOTAL 4.738,72 4.738,72 4.738,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.