Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8802 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTACAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Ferias do mes de Novembro 2024 |
0,00 |
266,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Ferias do mes de Novembro 2024 |
266,67 |
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12/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 11/24. |
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266,67 |
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21/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8802/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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266,67 |
TOTAL |
266,67 |
266,67 |
266,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.