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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8822 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92346. O.C. Nº 4484/2024. 0,00 5.411,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92346. O.C. Nº 4484/2024. 5.411,06
12/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9037; 20/9041; 20/8949; 20/8946; 20/9045; 20/9043; 20/8956; 20/8982; 20/8974; 20/8959; 20/8965; 20/8944; 20/8933; 20/8939; 20/8942; 20/8952; 20/9023; 20/9025; 20/8980; 20/8987; 20/8985; 20/8990; 20/9008; 20/8989; 20/9026; 20/9021; 20/9019; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92346. O.C. Nº 4484/2024. 5.411,06
19/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8822/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 5.398,07
19/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8822/2024 12,99
TOTAL 5.411,06 5.411,06 5.411,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/11/2024 12,99 3625/2024 Lançada
TOTAL   12,99