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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HERIK C KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8851 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER DE 02 FOLHAS EM VIDRO DE SEGURANÇA TEMPERADO INCOLOR DE 8MM. REQUISIÇÃO Nº 92383. O.C. Nº 4546/2024. 0,00 1.193,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER DE 02 FOLHAS EM VIDRO DE SEGURANÇA TEMPERADO INCOLOR DE 8MM. REQUISIÇÃO Nº 92383. O.C. Nº 4546/2024. 1.193,00
26/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/58387418; REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER DE 02 FOLHAS EM VIDRO DE SEGURANÇA TEMPERADO INCOLOR DE 8MM. REQUISIÇÃO Nº 92383. O.C. Nº 4546/2024. 1.193,00
27/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8851/2024 HERIK C KELLER - 1618 1.193,00
TOTAL 1.193,00 1.193,00 1.193,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.