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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LG REPARACAO E MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8859 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE FECHAMENTO DE PAREDES DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, REPARAÇÃO DE CALHAS E INSTALAÇÃO DE ALGEROSAS. REQUISIÇÃO Nº 92409. O.C. Nº 4542/2024. 0,00 24.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE FECHAMENTO DE PAREDES DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, REPARAÇÃO DE CALHAS E INSTALAÇÃO DE ALGEROSAS. REQUISIÇÃO Nº 92409. O.C. Nº 4542/2024. 24.000,00
22/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/552; REFERENTE SERVIÇO DE FECHAMENTO DE PAREDES DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, REPARAÇÃO DE CALHAS E INSTALAÇÃO DE ALGEROSAS. REQUISIÇÃO Nº 92409. O.C. Nº 4542/2024. 24.000,00
04/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8859/2024 LG REPARACAO E MANUTENCAO LTDA - 33731 24.000,00
TOTAL 24.000,00 24.000,00 24.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.