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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 888 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, DURANTE PERIODO DE 10 MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 375/2024. 0,00 219,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, DURANTE PERIODO DE 10 MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 375/2024. 219,05
21/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2688; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, DURANTE PERIODO DE 10 MESES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 375/2024. 149,05
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 888/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 149,05
TOTAL 219,05 149,05 149,05
SALDO A PAGAR 70,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.