Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8901 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
LAR DO IDOSO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92431. O.C. Nº 4559/2024. |
0,00 |
1.512,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92431. O.C. Nº 4559/2024. |
1.512,00 |
|
|
TOTAL |
1.512,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.512,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.