O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9140 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3190.04.99.03.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 0,00 13.695,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 13.695,50
27/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024. 13.695,50
27/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS 32,05
27/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Socios Clinica, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS 40,00
27/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS 44,42
27/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS 65,32
27/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS 1.295,65
29/11/2024 Pagamento de Empenho 9140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.218,06
TOTAL 13.695,50 13.695,50 13.695,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 27/11/2024 32,05 Lançada
SINDISEM Diversos-Livre 27/11/2024 40,00 Lançada
DESCONTO DE ÁGUA 27/11/2024 44,42 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 27/11/2024 65,32 Lançada
INSS-LIVRE 27/11/2024 1.295,65 Lançada
TOTAL   1.477,44