Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9299
Data de lançamento:
27/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92490. O.C. Nº 4657/2024.
0,00
55,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92490. O.C. Nº 4657/2024.
55,80
12/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9408;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOSERRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92490. O.C. Nº 4657/2024.
55,80
16/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9299/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
55,13
16/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9299/2024
0,67
TOTAL
55,80
55,80
55,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.