Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9335 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8839/2024. |
0,60 |
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28/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1465;
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8839/2024. |
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0,60 |
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03/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9335/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,60 |
TOTAL |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.