Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9417 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de Joelise Moreira |
0,00 |
1.210,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de Joelise Moreira |
1.210,91 |
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02/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO SERVIDOR. |
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1.210,91 |
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02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S. s/saldo de salário, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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18,42 |
02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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21,30 |
16/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.171,19 |
TOTAL |
1.210,91 |
1.210,91 |
1.210,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
02/12/2024 |
18,42 |
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Lançada |
SINDISEM - Mensalidade - livre |
02/12/2024 |
21,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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39,72 |
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