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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9483 Data de lançamento: 05/12/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA MOTORISTA VALTER OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 92625. O.C. Nº 4789/2024. 0,00 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2024 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA MOTORISTA VALTER OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 92625. O.C. Nº 4789/2024. 136,00
05/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/31934; 2/89217; 2/89315; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA MOTORISTA VALTER OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 92625. O.C. Nº 4789/2024. 136,00
20/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9483/2024 VALTER ROGERIO OHSE - 6508 136,00
TOTAL 136,00 136,00 136,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.