Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9499
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A FLUIDO DE FREIO PARA CAMINHÃO 1113 IDA3351 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92651. O.C. Nº 4820/2024.
0,00
129,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A FLUIDO DE FREIO PARA CAMINHÃO 1113 IDA3351 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92651. O.C. Nº 4820/2024.
129,70
20/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 20/9564;
REFERENTE A FLUIDO DE FREIO PARA CAMINHÃO 1113 IDA3351 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92651. O.C. Nº 4820/2024.
129,70
TOTAL
129,70
129,70
0,00
SALDO A PAGAR
129,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.