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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 951 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 428/2024. 0,00 147,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 428/2024. 147,50
07/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7343; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 428/2024. 147,50
12/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 951/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 145,73
12/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 951/2024 1,77
28/03/2024 DEVOLUÇÃO DE TED EMPENHO 616 HOPSBOX. -145,73
04/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 951/2024 - REF. ABRIL/2024 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522 145,73
TOTAL 147,50 147,50 147,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/03/2024 1,77 616/2024 Lançada
TOTAL   1,77