Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9788 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PGTO 1/3 FERIAS Ferias do mes de dezembro 2024 |
0,00 |
277,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
REF.PGTO 1/3 FERIAS Ferias do mes de dezembro 2024 |
277,60 |
|
|
16/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
|
277,60 |
|
20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
277,60 |
TOTAL |
277,60 |
277,60 |
277,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.