Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9853 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretária Educacao MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1833/2024. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2024 |
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1833/2024. |
50,00 |
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17/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16069;
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1833/2024. |
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50,00 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9853/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.