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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10002 Data de lançamento: 28/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINCHAS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98066. O.C. Nº 5374/2025. 0,00 41,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINCHAS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98066. O.C. Nº 5374/2025. 41,67
06/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/165400; REF. EMPENHO 10002/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINCHAS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98066. O.C. Nº 5374/2025. 41,67
11/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10002/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 41,17
11/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10002/2025 0,50
TOTAL 41,67 41,67 41,67
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 11/11/2025 0,50 4077/2025 Lançada
TOTAL   0,50