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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EUROMAC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10038 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTROS DO GERADOR ELETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98116. O.C. Nº 5435/2025. 0,00 3.495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTROS DO GERADOR ELETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98116. O.C. Nº 5435/2025. 3.495,00
07/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2025692; REF. EMPENHO 10038/2025 34012 - EUROMAC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTROS DO GERADOR ELETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98116. O.C. Nº 5435/2025. 3.495,00
10/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10038/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 EUROMAC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 34012 3.327,24
10/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10038/2025 167,76
TOTAL 3.495,00 3.495,00 3.495,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/11/2025 167,76 4056/2025 Lançada
TOTAL   167,76