| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUROMAC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 10038 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTROS DO GERADOR ELETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98116. O.C. Nº 5435/2025. | 0,00 | 3.495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTROS DO GERADOR ELETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98116. O.C. Nº 5435/2025. | 3.495,00 | ||
| 07/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2025692; REF. EMPENHO 10038/2025 34012 - EUROMAC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTROS DO GERADOR ELETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98116. O.C. Nº 5435/2025. | 3.495,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10038/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 EUROMAC COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 34012 | 3.327,24 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10038/2025 | 167,76 | ||
| TOTAL | 3.495,00 | 3.495,00 | 3.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/11/2025 | 167,76 | 4056/2025 | Lançada |
| TOTAL | 167,76 |