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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10047 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVICOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98101. O.C. Nº 5424/2025. 0,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98101. O.C. Nº 5424/2025. 990,00
06/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5425; REF. EMPENHO 10047/2025 100 - GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME REFERENTE CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98101. O.C. Nº 5424/2025. 990,00
10/11/2025 Pagamento de Empenho 10047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00