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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HERIK C KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 10060 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 98134. O.C. Nº 5453/2025. 0,00 1.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 98134. O.C. Nº 5453/2025. 1.160,00
06/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/63507353; REF. EMPENHO 10060/2025 1618 - HERIK C KELLER REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 98134. O.C. Nº 5453/2025. 1.160,00
10/11/2025 Pagamento de Empenho 10060/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.160,00
TOTAL 1.160,00 1.160,00 1.160,00
SALDO A PAGAR 0,00