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Última atualização realizada em 04/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10088 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSA FIO PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98128. O.C. Nº 5461/2025. 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSA FIO PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98128. O.C. Nº 5461/2025. 21,00
19/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3068; REF. EMPENHO 10088/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSA FIO PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98128. O.C. Nº 5461/2025. 21,00
22/12/2025 Pagamento de Empenho 10088/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21,00
TOTAL 21,00 21,00 21,00
SALDO A PAGAR 0,00