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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10121 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98161. O.C. Nº 5497/2025. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98161. O.C. Nº 5497/2025. 250,00
10/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12065; REF. EMPENHO 10121/2025 4143 - WOHLMEISTER CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98161. O.C. Nº 5497/2025. 250,00
TOTAL 250,00 250,00 0,00
SALDO A PAGAR 250,00