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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10124 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DE BANDEJA PARA A TROCA DA MESMA NA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 98159. O.C. Nº 5494/2025. 0,00 143,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DE BANDEJA PARA A TROCA DA MESMA NA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 98159. O.C. Nº 5494/2025. 143,00
10/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12064; REF. EMPENHO 10124/2025 4143 - WOHLMEISTER CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DE BANDEJA PARA A TROCA DA MESMA NA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 98159. O.C. Nº 5494/2025. 143,00
TOTAL 143,00 143,00 0,00
SALDO A PAGAR 143,00