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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10125 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA PARA COLOCAR NO SUPORTE DO CHASSI DO MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98155. O.C. Nº 5493/2025. 0,00 7,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA PARA COLOCAR NO SUPORTE DO CHASSI DO MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98155. O.C. Nº 5493/2025. 7,90
10/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4438; REF. EMPENHO 10125/2025 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA PARA COLOCAR NO SUPORTE DO CHASSI DO MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98155. O.C. Nº 5493/2025. 7,90
11/11/2025 Pagamento de Empenho 10125/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7,90
TOTAL 7,90 7,90 7,90
SALDO A PAGAR 0,00